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公司法修订草案二审 四方面强化上市公司治理  CNKI文献

12月27日,公司法修订草案提请十三届全国人大常委会二次审议。据全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟介绍,与草案一审稿相比,草案二审稿主要进行四方面修改,强化股东出资责任,完善公司治理,完善董事责任规...

吴晓璐 证券日报 2022-12-29 报纸

关键词: 公司法修订 / 上市公司董事 / 审计委员会 / 独立董事

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上市公司内部审计委员会特征与审计费用...  CNKI文献

近年来,已经设立审计委员会的康美药业、瑞幸咖啡和中信国安却仍然接连被曝财务造假。审计委员会作为公司治理的重要举措,让我们不得不反思审计委员会是否在履职。而审计费用是注册会计...

田馨怡 导师:令伟锋 西京学院 2022-12-02 硕士论文

关键词: 审计委员会 / 审计费用 / 实证研究

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商业银行内部审计对财务绩效的影响研究  CNKI文献

近年来,由于各方必须广泛遵循监管框架,营商环境变得竞争激烈、风险重重。每个企业在日常运营中都面临着一定程度的风险,有些企业通过应对潜在威胁的战略计划脱颖而出。内部审计是确保善治和向所有者和利益攸关...

Saddam Ali Mohammed Hazaea(阿里) 导师:朱锦余 云南财经大学 2022-11-28 博士论文

关键词: 内部审计 / 财务绩效 / 内部审计绩效 / 阿拉伯地区

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改进提升国企内部审计职能及定位途径  CNKI文献

新时代国有企业内部审计是总体审计、综合审计、动态实时审计、智能化审计,是“全能之眼”。针对当前国有企业内部审计职能定位及审计职能发挥存在的问题,特别是内部#~

唐萍 《现代企业》 2022年11期 期刊

关键词: 内部审计职能 / 改进提升

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企业内部控制研究:基于SOX实施效应的综述与启示  CNKI文献

西方国家的内部控制研究出现的较早,逐渐形成系统的研究框架。对西方国家近年来出现的内部控制研究文献进行回顾,形成内部控制质量—SOX实施效应的理论框架并对相关的研究进行述评,为内部控制研究提供一个较为全面...

陈鹏 《现代商贸工业》 2022年21期 期刊

关键词: 内部控制 / 影响因素 / 经济后果 / 政策效应

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审计委员会IT专长能否提高内部控制质量?  CNKI文献

数字经济时代,IT技术在企业经营中发挥着重要作用,并深刻影响企业内部控制质量。基于审计委员会的视角,论文检验了IT专长是否影响内部控制质量及其截面差异。研究结果表明,相比没有IT专长的审计委员会

周冬华 周花... 审计研究》 2022年05期 期刊

关键词: 审计委员会 / IT专长 / 内部控制质量

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上市公司外部审计制度的独立性塑造  CNKI文献

解决上市公司财务信息失真顽疾,仅靠压实审计机构的责任是不够的。立法层面构建独立的外部审计制度,切断恶性竞争引发的审计质量下降,才是合理问责审计机构的制度基础。审计制...

南玉梅 《荆楚法学》 2022年05期 期刊

关键词: 信息失真 / 自我审计 / 自我监督 / 独立审计

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监事会:交棒的监督者?  CNKI文献

从问题倒逼、事件推动到规则引领,中国公司治理改革正发生着深刻变化。以公司法修订为标志,强化董事会(独董)作用,精简监事会架构,就是一个典型的例子。2022年12月,全国人大常委会发布《中华人民共和国公司法(...

孙坚 《董事会》 2023年Z1期 期刊

关键词: 监督者 / 监事会

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突围叠床架屋的困境 审计委员会能否替代监事会?  CNKI文献

独立董事与监事、监事会制度的最大区别,可能在于独立董事更具“外部属性”,其权力来源包括但不限于公司内部权力架构安排,而监事、监事会制度依然是公司财产权的派生物。凡出现内部监督乱象的公司里,大多都存在对...

杨为乔 《董事会》 2023年Z1期 期刊

关键词: 审计委员会 / 监事会

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审计委员会不能完全承接监事会  CNKI文献

监事会监督的内容要比财务范围更广泛,这意味着不是有了审计委员会监督就可以高枕无忧,监事会的退出必然使得董事会其他各专业委员会的职能都需要完善,才能够弥补监事会的退出公司治理在我国的发展历程,充分体现了...

刘凤委 《董事会》 2023年Z1期 期刊

关键词: 监事会

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论金融稳定取向下的公司监督权配置改革——以公司  CNKI文献

控制大股东及管理层的过度涉险行为、防止金融风险积聚并扩散是金融机构公司治理的特殊使命,更是金融得以稳定的根本所在。实证研究表明,破坏性极强的金融危机往往源起于公司治理的失败,并主要表现为股...

冯果 贾海东 《中国政法大学学报》 2022年05期 期刊

关键词: 金融稳定法 / 公司法修订 / 公司治理 / 监督机制

下载(719)| 被引(0)

审计委员会能替代监事会吗?——兼论公司内部监...  CNKI文献

公司法(修订草案)》对监事会做出若干新的制度安排,其中规定不同类型公司依特定条件在董事会下设审计委员会后即不必设置监事会。但审计委员会与监事会的法定职责/权差异巨大,存在立法矛...

杨大可 《中国政法大学学报》 2022年05期 期刊

关键词: 《公司法(修订草案)》 / 审计委员会 / 监事会 / 内部监督机构

下载(942)| 被引(1)

赞成修法,公司治理成本有望降低  CNKI文献

在当下的上市公司,监事会似乎可有可无,仅是为了满足公司法必须设置监事会的要求。如果将独立董事比喻成花瓶,那可以将监事会说成是画蛇添足。花瓶有供人观赏的作用,还会有人关心,而画蛇添足就不会有人观赏,也无...

刘志耕 《董事会》 2023年Z1期 期刊

关键词: 公司治理成本

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薪酬差距与企业金融化的非线性影响机制研究  CNKI文献

为探究薪酬差距这个带有激励色彩的因素,是否有助于缓解管理层的过度金融化,论文先是构建了一个理论模型来说明薪酬差距与企业金融化可能存在U型非线性关系,而后以沪深A股2009~2017年上市公司的16371个观测...

朱冠平 扈文秀... 《运筹与管理》 2022年08期 期刊

关键词: 薪酬差距 / 企业金融化 / 代理行为 / 内部控制

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千山药机医药制造企业内部控制缺陷研究  CNKI文献

虽然我国现在已经非常重视内部控制制度建设和完善,也不断借鉴国外内部控制的规范,但是仍处于起步阶段,还需进一步学习和实践来规范。为了尽可能降低企业经营中面临的风险和防止舞弊行为,在实现控制目标过程中,通过制...

王博健 导师:李平 沈阳工业大学 2022-08-20 硕士论文

关键词: 内部控制缺陷 / 内部控制缺陷识别 / 医药上市公司

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公司治理监督主体能否走出混沌?  CNKI文献

公司治理“黑洞”往往来源于监督机制弱化。监事会的监督职能不仅不应被董事会审计委员会所取代,反而应不断加强,其所履行的监督权、罢免建议权、提案权和诉讼权等都是公司治理中权力制约的重要屏...

赵佳 《董事会》 2022年08期 期刊

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公司法程序规范优化的逻辑转向  CNKI文献

重实体轻程序的传统理念,导致我国公司法程序规范出现诸多偏失,进而引发股东权利弱化、董事行权无序以及监督机制落空等公司内部弊端,以及诱生交易安全不确定性与社会责任承担模糊化等公司外部弊端。故应重塑公司法...

林少伟 《南京师大学报(社会科学版)》 2023年01期 期刊

关键词: 公司法修订 / 程序规范 / 股东权利 / 公司自治

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上市企业财务造假现象的影响及防范建议 以康美药业为例  CNKI文献

资本市场形成以来,上市公司财务舞弊事件频发,致使投资者遭受巨大经济损失。上市公司财务造假的负面影响不容小觑,不仅影响上市公司经营活动,妨碍中介机构健康发展,也危害投资者合法权益,扰乱...

朱旭妍 《经营管理者》 2022年08期 期刊

关键词: 防范建议 / 康美药业

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公司监督机构的立法完善:超越单层制与双层制  CNKI文献

公司监督机构有效发挥监督功能是公司治理的核心内容。通过考察主要国家和地区公司监督机构的演进发现,双层制立足于强化监事会职权以及完善监事任职资格,并逐步引入单层制。单层制国家的董事会逐...

林一英 《法学杂志》 2022年04期 期刊

关键词: 双层制 / 单层制 / 监事会 / 审计委员会

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可持续发展信息披露中的审计委员会职责与政策建议  CNKI文献

在实现人类社会可持续发展背景下,公司可持续发展信息的披露愈发重要,但现有公司治理模式无法确保可持续发展信息披露质量。在国际可持续发展准则理事会启动全球一致可持续发展披露准则的制定后,全球一...

王鹏程 《财会月刊》 2022年18期 期刊

关键词: 可持续发展 / 信息披露质量 / 审计委员会 / 履职保障

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