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企业内部审计治理效果提升研究  CNKI文献

从公司治理的视角看,内部审计扮演着多方面的角色。内部审计可以基于公司绩效、报告品质等层面,对公司治理施加积极影响。一方面,内部审计能客观独立地评估组织治理结构的适当性及具体治理业务运行的适用性。另一方面...

张欢 中国审计报 2021-02-24 报纸

关键词: 企业内部审计 / 内部审计部 / 内部审计业务 / 内部审计机构

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内部审计、税收激进与企业价值  CNKI文献

采用2010~2017年上市公司数据,检验不同产权性质下企业内部审计与税收激进之间的关系及其经济后果的异质性。研究表明,内部审计尤其是非国有企业内部审计可以显著提高税收激进程度,且这种效...

陈军梅 仇娟东 《财会月刊》 2021年04期 期刊

关键词: 内部审计 / 税收激进 / 企业价值 / 产权性质

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民营中小企业内部控制的问题及对策研究  CNKI文献

国家对于民营企业市场准入的相关政策也随之放宽,民营企业中规模较小、数量众多的中小企业将面临着更为严峻的挑战,加强其内部控制刻不容缓。本文主要围绕民营中小企业内部控制方面存在的共性问题,探讨企...

沈于越 《中国中小企业》 2021年02期 期刊

关键词: 中小企业内部控制 / 治理结构 / 内部审计人员 / 民营中小企业

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我国上市公司审计合谋治理对策研究  CNKI文献

伴随社会主义市场经济体制改革步伐的加快推进,新形势下各行各业也在紧密结合市场环境的变化,不断加强创新变革,充分利用政策优势谋求更多的商机,以期更好地扩大发展规模,提升综合竞争优势,为经济社会发展提供了良好的...

方皋 《现代商业》 2021年03期 期刊

关键词: 上市公司 / 审计合谋 / 问题 / 内涵

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我国民营上市公司内部审计现状研究  CNKI文献

近年来,随着我国经济水平迅速提高、经济实力飞速发展,作为我国经济社会重要组成部分的民营企业,对于市场与经济发挥着不可或缺的作用。民营企业中,民营上市公司具有相对健全的治理体系,尽管内部审计

吴一禾 《上海商业》 2021年01期 期刊

关键词: 民营上市公司 / 内部审计 / 现状特征 / 发展对策

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内部控制对会计信息质量的影响研究  CNKI文献

现阶段,企业会计信息质量参差不齐,财务造假事件层出不穷,会计信息失真不仅影响管理者和治理层的决策,甚至给投资者者带来巨大损失,扰乱市场秩序。内部控制作为经营管理的关键,其运行的有效性直接影响到会...

陈孟情 《科技经济导刊》 2021年01期 期刊

关键词: 内部控制 / 会计信息质量 / 质量控制

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关于上市公司内部审计工作的思考  CNKI文献

内部审计对上市公司防范风险和提升管理水平、促进资本市场稳定健康发展具有重要作用。近年来,审计内外部环境不断发展变化,特别是2018年1月《审计署关于内部审计工作的规定》(简称《规...

戴敏 审计观察》 2021年01期 期刊

关键词: 公司内部审计 / 内部审计部门 / 内控评价 / 内控缺陷

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内部审计公司规范治理的作用研究  CNKI文献

随着我国市场经济体系的不断完善,市场竞争日趋激烈,内部审计作为一种独立、客观的确认和咨询活动,其对公司规范治理发挥日益重要作用,其有利于推进现代企业制度的建立,提高企业管理水平;有利于执行...

王丹 《大众投资指南》 2021年01期 期刊

关键词: 内部审计 / 公司治理 / 企业管理

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高层声音  CNKI文献

加快做好RCEP生效实施工作国务院总理李克强12月1日主持召开国务院常务会议,部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)生效实施有关工作,维护自由贸易,拓展合作共赢新空间;通过《政府督查工作条例(草案)》。会议指...

《山东国资》 2020年12期 期刊

关键词: 信用评级 / 专项行动 / 电子票据 / 内部审计监督

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上市公司会计舞弊手段及治理策略研究  CNKI文献

近年来我国上市公司会计舞弊呈现出复杂性和多样化的特点,手段越来越隐蔽。为净化资本市场,本文通过分析我国上市公司会计舞弊的常见手段,探究行之有效的治理策略,以便规避和防范会计舞弊行为,提高...

李梅 《河北企业》 2020年12期 期刊

关键词: 上市公司 / 会计舞弊 / 治理策略

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基于公司治理模式的内部审计机制研究  CNKI文献

现代公司内部审计的主要作用在于公司财务信息的传递,管理层根据自身需要对于内部审计的结果给出评价,最终在财务资料、公司管理资料的监督方面发挥作用。本文以不同公司治理模...

房欣蓉 《现代商业》 2020年34期 期刊

关键词: 公司治理模式 / 内部审计 / 问题 / 完善审计体系

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企业的内部控制与风险管理策略探讨  CNKI文献

内部控制(简称"内控")是确保企业健康、长久运作的重要支撑,而风险管理(简称"风管")是实现企业既定目标的重要保障。因此,做好企业的内部控制与风险管理工作,尤为关键。为能帮助企业...

赵利 《大众投资指南》 2020年23期 期刊

关键词: 企业 / 风险管理 / 内部控制

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城商行内部审计职能现状及转型路径探索——基于国际...  CNKI文献

国际内部审计业界对内部审计目标"增加和保护组织价值"已广泛认可,以风险为导向的增值型审计成为内部审计职能发展的主流方向。文章从国际内部审计职能发展趋势切入,对城商行...

陈茜 龙逸群... 《财会学习》 2020年33期 期刊

关键词: 城市商业银行 / 内部审计 / 职能 / 风险

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乌干达斯坦比克银行的内部控制研究  CNKI文献

当前,受新冠疫情影响,全球经济复苏面临重大的影响,非洲的国家在发展中面临更多的变数。伴随经济全球化的深入,乌干达的经济环境也变得越来越复杂,乌干达的金融也面临着更加复杂的环境。在这种情况下,乌干达银行面临的...

Zziwa Charles Kyambade(查理) 导师:王琳 兰州理工大学 2020-11-21 硕士论文

关键词: 乌干达斯坦比克银行 / 内部控制 / COSO框架

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加强内部治理审计公司治理中的应用——以滴...  CNKI文献

一、绪论1.研究背景。滴滴出行是国内网约车平台的龙头,但其因侵害乘客权益的恶性事件饱受争议,2018年相继两起滴滴顺风车遇害事件,引起了群众信任危机,在相关报道和声明中,可以看出滴滴出行内部治理存在问题,~...

张燕敏 《现代企业》 2020年11期 期刊

关键词: 滴滴出行 / 内部治理审计 / 内部审计部门

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完善公司法人治理内部控制管理的建议  CNKI文献

随着全球经济的发展和国有企业不断深化改革的要求,公司治理结构的重要性受到了人们的认识和关注。由于受到经济政策、体制的变化和社会环境等因素的影响,很多上市公司在实际的生产经营过程中存在治理

曾茗 《今日财富》 2020年22期 期刊

关键词: 内部控制管理 / 公司法人治理 / 法人治理结构

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公司治理下的内部审计增值问题分析——以美国...  CNKI文献

梳理内部审计公司治理的发展现状及两者之间的关系,结合美国通用电气公司案例分析了内部审计如何在公司治理中最大程度地发挥作用、为企业创造更多价值。对公司治理下的内部

苏正煜 《经营与管理》 2020年12期 期刊

关键词: 公司治理 / 内部审计 / 增值作用 / 美国通用电气公司

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母子公司关系与财务控制研究——基于对康得集团与康...  CNKI文献

在当前知识经济背景下,从集团发展、国际化竞争、国家经济腾飞多重角度来看,研究母子公司关系和财务控制具有重要的理论意义和实践价值。以康得新复合材料集团股份有限公司为例,通过分析康得投资集团有限...

曹云 《经营与管理》 2020年12期 期刊

关键词: 母子公司 / 康得集团 / 康得新 / 财务控制优化

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国有企业风险管理初探  CNKI文献

针对当前国有企业风险管理现状和存在的问题,根据国内外风险管理的最新研究成果,结合笔者工作实践,下面对改进国有企业风险管理的方法进行初步探讨。一、"三道防线"概念"三道防线"(Three Lines o...

张钢 《冶金财会》 2020年10期 期刊

关键词: 企业风险管理 / 容错机制 / 管控机制 / 法人治理结构

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关注“双百企业”两个操作指引的核心要义  CNKI文献

为更深层次推动国有企业完善市场化经营机制,切实提高国有企业的活力和效率,党中央、国务院作出了推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署。为指导和规范这项工作的全面推行,国务院...

王锴 《冶金财会》 2020年10期 期刊

关键词: 核心要义 / 契约化管理 / 经营业绩考核 / 职业经理人制度

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