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内部控制缺陷、管理层权力与审计费用  CNKI文献

以2016—2020年A股上市公司为样本,采用多元回归模型研究内部控制缺陷与审计费用的关系,并分析了管理层权力对二者关系的调节作用。研究结果表明:内部控制缺陷与审计费用显著正相关;管理层权力会强化...

杨惠贤 喻领云 《西安石油大学学报(社会科学版)》 2022年04期 期刊

关键词: 内部控制缺陷 / 缺陷严重程度 / 管理层权力 / 审计费用

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内部控制缺陷及修复、机构持股与企业融资约束  CNKI文献

以2013-2020年我国沪深两市A股上市公司为研究样本,研究内部控制缺陷缺陷修复对融资约束的影响,以及机构持股对内部控制缺陷缺陷修复影响融资约束的调节作用。实证结果表明,企业存在~...

刘艳华 刘晓静... 《华北理工大学学报(社会科学版)》 2022年04期 期刊

关键词: 内部控制缺陷 / 缺陷修复 / 融资约束 / 机构持股

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中小民营企业内部控制缺陷及对策探析  CNKI文献

我国中小民营企业的发展极大地带动了国家经济的增长和国民收入的增长。如何确保中小民营企业稳定、可持续地发展,成为政府管理部门和企业管理者关心的重点问题。企业的内部控制系统是为企业运营和发展保驾护航...

兰海奎 《技术与市场》 2022年07期 期刊

关键词: 内部控制 / 中小民营企业 / 对策

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公立医院实施内部控制管理的实践与研究  CNKI文献

研究分析政府对公立医院内部控制的要求和现状,把内部控制体系全面落实到精细化管理过程中。系统梳理内部控制建设中尚存的瓶颈问题。建议深入开展内控教育宣传、构建预算绩效管理体系、发挥内控监...

刘国栋 《经济师》 2022年07期 期刊

关键词: 公立医院 / 内部控制建设 / 优化策略

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财务造假事件中内部控制缺陷探究  CNKI文献

瑞幸咖啡的内部控制形同虚设,为其财务造假提供了较大的机会。本文从公司的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控活动等方面分析瑞幸咖啡的内部控制有效性,为完善上市公司

胡明霞 《新理财》 2022年07期 期刊

关键词: 内部控制缺陷 / 支付宝 / 商品券 / 神州租车

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党组织治理、市场竞争程度与内部控制缺陷  CNKI文献

中图分类号: 密级:公 开 学科分类号: 论 文 编 号 :202208020

焦晓瑀 导师:朱彩婕 山东财经大学 2022-06-30 硕士论文

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内部控制重大缺陷与企业劳动投资效率  CNKI文献

以2012~2019年沪深A股上市公司为样本,基于信息不对称与双重代理问题视角,考察内部控制重大缺陷对企业劳动投资效率的影响效应及作用机理。研究发现,内部控制重大缺陷会显著降低企业劳动...

喻彪 杨刚 《财会月刊》 2022年13期 期刊

关键词: 内部控制重大缺陷 / 劳动投资效率 / 信息不对称 / 代理问题

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产权特征、内部控制缺陷与审计定价——基于沪深A股的...  CNKI文献

内部控制作为企业风险管理和内部治理的一项重要制度安排,其有效性直接影响到了审计范围与审计成本,进而影响审计定价。文章以2012—2020年沪深A股上市公司为样本,实证研究了内部控制缺陷对企业...

胡苏 周正义 《商业会计》 2022年11期 期刊

关键词: 产权性质 / 政府控制层级 / 家族控制 / 内部控制缺陷

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内部控制质量与混合所有制改革  CNKI文献

内部控制在企业发展过程中是不可忽视的一个部分,它影响着企业的方方面面,良好的内部控制具有抑制大股东掏空行为、预防财务舞弊、降低企业的融资成本、营造积极的营商环境等作用。因此,企业会不遗余力...

宋文玥 《老字号品牌营销》 2022年11期 期刊

关键词: 混合所有制 / 内部控制 / 云南白药 / 非国有股东

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基于财务报表格式更改的研发费用单独列报与审计收费实证研...  CNKI文献

报表结构的变化是否会对审计师的收费决策产生影响仍有待探索。本文以2018年财政部要求“研发费用单独列报”这一政策改革为外部冲击事件,构建了一个准自然实验来确定因果关系,运用双重差分(DID)等方法,以政策改...

张婷 段华友 《财会通讯》 2022年11期 期刊

关键词: 研发费用 / 审计收费 / 内部控制缺陷 / 高科技企业

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上市公司内部控制审计否定意见的原因及后果研究  CNKI文献

在市场经济发展和上市公司运营过程中,内部控制发挥了至关重要的作用。根据财政部、证监会的相关要求,自2014年起内部控制审计报告成为所有主板上市公司强制披露的事项,进而企业的内部控制设计和运...

周厚玲 导师:唐滔智 云南财经大学 2022-06-09 硕士论文

关键词: 内部控制审计 / 否定意见 / 内部控制重大缺陷 / 原因及后果

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企业内控缺陷的治理对策  CNKI文献

内部控制是提高上市公司会计信息质量的重要基础,也是会计师事务所审计关注的重要方面。上海电气应收账款爆雷事件、蓝山科技欺诈发行案中,其内部控制存在缺陷是其共同特征。根据《中国注册会计师...

明霞明辨 《新理财》 2022年06期 期刊

关键词: 内控缺陷 / 治理对策 / 会计信息质量 / 独立董事

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国外政府财务报告审计内部控制检查的做法与借鉴  CNKI文献

从一般财务报告审计和国外政府财务报告审计实践看,了解被审计单位内部控制是评估被审计单位财务报告重大错报风险的一个重要程序。在我国注册会计师审计中,这也是风险评估程序中的重要内容。内部控制测...

山西政府财务报告试审课题组 陆晓晖 《审计观察》 2022年06期 期刊

关键词: 政府财务报告审计 / 澳大利亚 / 审计人员 / 审计机关

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上市公司内部控制缺陷披露问题研究  CNKI文献

哈尔滨商业大学 硕士 2022 上市公司内部控制缺陷披露问题研究 Research on the Disclosure of Internal Control Defects of Listed Companies 以K公司为例 Take K

贲子潇 导师:崔玉良 哈尔滨商业大学 2022-06-01 硕士论文

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连锁董事的内部控制溢出效应研究——基于内部控制  CNKI文献

基于内部控制缺陷披露的视角,以2012-2020年A股上市公司为样本,研究连锁董事的内部控制溢出效应。研究发现,连锁董事所在的其他公司之前披露内部控制缺陷的情况下,连锁董事所在当前公司的

杨小娟 李方晗... 《审计研究》 2022年03期 期刊

关键词: 连锁董事 / 内部控制缺陷披露 / 内部控制溢出效应 / 内部控制质量

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董事高管责任保险、党组织治理与企业内部控制缺陷  CNKI文献

以2009—2019年A股上市公司为样本,利用多期DID模型考察董事高管责任保险(简称“董责险”)对企业内部控制缺陷的影响及其作用机制,并探讨党组织治理在其中的调节作用。研究发现,董责险加剧了企业内部控制

胡国柳 常启国 《中国软科学》 2022年05期 期刊

关键词: 董事高管责任保险 / 内部控制缺陷 / 党组织治理 / 内在控制五要素

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企业审计费用与内部控制质量关系探析  CNKI文献

文章在整理和分析内部控制质量和企业审计费用相关文献的基础上,分析了企业审计费用与内部控制质量的关系,并以企业审计费用为变量进行了解释,内部控制质量与风险管理数据库中的内部控制指数...

曾艳群 《现代企业》 2022年06期 期刊

关键词: 内部控制质量 / 上市公司 / 医疗企业 / 审计成本

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审计意见、内部控制缺陷与融资约束  CNKI文献

山东财经大学 会计学院 硕士 2022 审计意见、内部控制缺陷与融资约束 Audit Opinions,internal Control Defects and Financing Constraints 苏振 罗怀敬;巴树青 会计硕士(

苏振 导师:罗怀敬 山东财经大学 2022-05-25 硕士论文

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投资者关系管理、内部控制缺陷与融资约束  CNKI文献

融资约束是世界各国企业在生产经营过程中均会面临的问题,特别是对于中国这样一个正处于转型升级阶段的经济体来说,企业可能会面临更为严重的融资约束。严重的融资约束会制约企业发展,阻碍社会进步。在中国资本市场上...

林芹芹 导师:万晓文 山东财经大学 2022-05-24 硕士论文

关键词: 投资者关系管理 / 内部控制缺陷 / 融资约束 / 民营企业

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监管问询函的制度溢出效应研究——基于内部控制视角...  CNKI文献

本文基于2013—2019年A股上市公司数据,从内部控制视角研究监管问询函对上市公司的制度溢出效应及其经济后果。研究发现,监管问询函具有重要的信息传递作用,对收讯公司产生了制度溢出效应,主要机制为通过行...

万华林 胡浔... 《经济学动态》 2022年05期 期刊

关键词: 监管问询函 / 内部控制 / 溢出效应

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