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外部审计质量对企业创新投入的影响研究——基于  CNKI文献

创新是引领国家经济实现高质量增长的核心动力,企业作为创新主体,其创新投入影响因素一直以来都是学术界的重点研究话题。企业外部审计质量的提升,可优化其信息披露质量,减少信息不对称问题及代理成本,具有...

殷红 曹青 《国际商务财会》 2023年03期 期刊

关键词: 外部审计质量 / 企业创新投入 / 内部控制

下载(87)| 被引(0)

会计师事务所审计程序不当问题研究  CNKI文献

近年来,会计师事务所审计失败的事件频发,通过众多的案例分析发现审计程序设计不合理、执行不到位是审计失败的重要原因。规范会计师事务所审计程序、不断提高审计质量逐渐成为社会共...

郭颖 李文文 《财会研究》 2023年02期 期刊

关键词: 会计师事务所 / 审计程序 / 审计质量

下载(89)| 被引(0)

高管股权激励、内部控制质量与外部审计费用  CNKI文献

为了解决企业内部的委托代理问题,企业股东会对高管制定薪酬激励方案来缓解二者的利益冲突。文章以2009—2020年A股中对高管采取股权激励的上市公司为研究对象,考察上市公司高管股权激励对外部审计费用...

李姣姣 李聪 《商业会计》 2023年03期 期刊

关键词: 高管股权激励 / 审计费用 / 内部控制质量

下载(198)| 被引(0)

上市公司内部审计问题研究  CNKI文献

随着当前我国时代发展和经济的繁荣,上市公司越发重视企业内部审计工作,而上市公司的内部审计也被看作是公司运营过程当中的关键手段之一,在企业财务管理和经营过程当中发挥着不可或缺的作用。但是由于...

程谋超 《中国产经》 2023年04期 期刊

关键词: 上市公司 / 内部审计 / 财务管理

下载(150)| 被引(0)

会计师事务所审计与企业财务管理及会计的关联性探讨  CNKI文献

会计师事务所审计主要包括财务报表审计内部控制审计,财务报表审计即对被审计单位财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见,内部控制审计

李莎 《财会学习》 2023年02期 期刊

关键词: 会计师事务所 / 会计咨询 / 财务管理 / 审计

下载(37)| 被引(0)

事业单位财税管理问题及应对策略  CNKI文献

随着我国社会的发展,人们在日常工作和生活中的需求不断增加。在此情况下,事业单位需要开展的工作内容及工作环节变得更加复杂。对此,为了保证事业单位的运行情况能够满足我国人民群众的需求,为我国群众提供高质量...

黄善聪 《活力》 2022年24期 期刊

关键词: 事业单位 / 财税管理 / 财务管理

下载(4)| 被引(0)

进一步完善住房城乡建设部门内部审计机制研究  CNKI文献

在经济全球化和区域一体化深度演变、新一代信息技术广泛应用背景下,研究如何使内部审计融合时代使命、工作实践、现实问题,如何进一步加强内部审计工作,如何完善内部审计机制,如何提高内部审计质量,是作为新时代、新...

蒙文康 中国建设会计学会第十五次(2022年度)论文集 2022-12-29 中国会议

关键词: 住房城乡建设 / 内部审计 / 完善机制 / 研究

下载(6)| 被引(0)

上市公司内部审计委员会特征与审计费用的相关...  CNKI文献

近年来,已经设立审计委员会的康美药业、瑞幸咖啡和中信国安却仍然接连被曝财务造假。审计委员会作为公司治理的重要举措,让我们不得不反思审计委员会是否在履职。而审计费用是注册会计师为~...

田馨怡 导师:令伟锋 西京学院 2022-12-02 硕士论文

关键词: 审计委员会 / 审计费用 / 实证研究

下载(16)| 被引(0)

数字经济如何影响企业内部控制质量  CNKI文献

本文从代理成本和债务融资两个方面展开理论分析,并基于2010—2019年省级数字经济发展指数进行实证检验,研究数字经济对企业内部控制质量的影响及其机制。结果表明,数字经济发展指数与企业内部控制质量...

陈小辉 张红伟... 《财经论丛》 2022年11期 期刊

关键词: 数字经济 / 企业内部控制质量 / 代理成本 / 债务融资

下载(1904)| 被引(0)

民营中小企业加强内部控制的有效对策探讨  CNKI文献

近年来,随着我国市场经济体制改革的不断深化以及国内外经济形势的急剧变化,民营中小企业面临的市场竞争日益激烈,内外部环境日趋复杂。在这样的背景下,强化企业的内部控制,事关民营中小企业的生存和...

王芳 《企业改革与管理》 2022年20期 期刊

关键词: 民营 / 中小企业 / 内部控制

下载(176)| 被引(0)

内部控制审计质量与企业费用黏性——基于20...  CNKI文献

成本费用与企业经济效益息息相关,针对企业费用黏性问题,以2010-2019年中国A股制造业上市公司为样本,参考ABJ模型构建关于企业费用黏性的多元回归模型,并分析回归结果。研究发现:企业费用黏性确实存在,内部控

王宏新 姚美暄 《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》 2022年05期 期刊

关键词: 费用黏性 / 内部控制 / 审计质量

下载(303)| 被引(0)

内部控制视角下基层事业单位固定资产管理的探讨  CNKI文献

伴随着国家此前发布的相关制度规定,基层事业单位的内部控制逐渐有章可循。固定资产作为基层事业单位资产总和中重要的构成部分,发布新的制度规定可以使其正式纳入总资产的管理和使用中。截至目前,虽然有许多...

廖丽华 《产业科技创新》 2022年05期 期刊

关键词: 内部控制 / 基层事业单位 / 固定资产 / 使用管理

下载(67)| 被引(0)

基于舞弊三角理论的辅仁药业财务舞弊案例研究  CNKI文献

近年来,我国上市公司财务舞弊行为时有发生,严重影响了资本市场的健康有序发展,给投资者、债权人以及其他利益相关者造成了巨大损失。文章以辅仁药业为例,运用舞弊三角理论,分别从压力、机会和借口三个因素深入分...

曹玉敏 李雅凡 《国际商务财会》 2022年18期 期刊

关键词: 财务舞弊 / 舞弊三角理论 / 辅仁药业 / 公司治理

下载(3844)| 被引(1)

上市公司外部审计制度的独立性塑造  CNKI文献

解决上市公司财务信息失真顽疾,仅靠压实审计机构的责任是不够的。立法层面构建独立的外部审计制度,切断恶性竞争引发的审计质量下降,才是合理问责审计机构的制度基础。审计制度的规...

南玉梅 《荆楚法学》 2022年05期 期刊

关键词: 信息失真 / 自我审计 / 自我监督 / 独立审计

下载(292)| 被引(0)

F药业公司财务舞弊案例分析  CNKI文献

近年来,财务舞弊事件时有发生,引起社会广泛关注。本文以F药业公司财务舞弊案例进行分析,其财务舞弊的手段包括虚增货币资金、控股股东和关联方非经营性资金占用、提供违规担保、未及时披露巨额债务四个方面。F药业...

郁春琴 《会计师》 2022年18期 期刊

关键词: 财务舞弊 / F药业公司 / 舞弊三角理论

下载(15)| 被引(0)

上市公司内部审计作用缺失案例研究——以康美药业为...  CNKI文献

随着我国经济的发展和企业管理水平的提升,企业界也逐渐意识到内部审计的重要地位和作用。然而,目前许多企业内部审计工作的进行不是很顺利,内部审计的作用并没有很好地发挥出来。文章选择康美药...

张波 《老字号品牌营销》 2022年18期 期刊

关键词: 康美药业 / 审计作用缺失 / 原因与对策

下载(3408)| 被引(0)

利益相关者视角的内部审计质量研究——基于国外文献  CNKI文献

文章基于利益相关者视角对内部审计质量研究文献进行了回顾。首先明确了内部审计的主要利益相关者,然后针对主要利益相关者对内部审计质量的评价,将研究文献分为两类加以阐述,一类是从单个利益相...

余涛 《财会研究》 2022年09期 期刊

关键词: 内部审计质量 / 利益相关者 / 信息资源 / 组织治理

下载(459)| 被引(0)

当前监管环境下事业单位内部审计探讨  CNKI文献

我国的事业单位是提供公益服务的主要载体,加强事业单位内部审计对我国的经济建设具有非常重要的意义。由于自身种种原因,事业单位内部审计相比其他外部监督而言,存在独立性较差,专业技能不足,

吴冬梅 《经济师》 2022年09期 期刊

关键词: 事业单位 / 内部审计 / 审计监察贯通

下载(86)| 被引(0)

内部审计质量对企业绩效的影响研究——基于我国制造...  CNKI文献

近年来,从康美药业到康得新,从獐子岛扇贝“跑路”再到瑞幸咖啡,使得外部审计工作受到质疑,单靠外部的约束已经难以满足企业经营发展的需要,更需要内部审计的支持。文章通过2015—2019年A股主...

牛潞源 叶陈刚... 《国际商务财会》 2022年16期 期刊

关键词: 内部审计质量 / 企业绩效 / 独立性 / 内部控制

下载(690)| 被引(1)

内部审计在公司治理中的作用和对外部审计费用...  CNKI文献

本研究旨在确定内部审计职能在公司治理中的作用,并了解内部审计外部审计以及外部审计费用的影响。文章所使用的方法是对中外文献进行梳理和探讨。分析结果表明:在公司治理中,内部审

米兰萱 《中国市场》 2022年23期 期刊

关键词: 内部审计 / 公司治理 / 外部审计 / 审计费用

下载(519)| 被引(0)

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